索引号 : 011337207/2025-13021 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市市场监督管理局
名 称: 关于咸宁市市场监督管理局2023年市级财政预算执行和其他财政收支审计问题的整改工作报告 发布日期: 2025年05月21日
有效性: 有效 发文日期:
根据市审计局提出的我局存在的财政收支审计问题,我局高度重视,针对存在的问题进行调查研究,并对《咸宁市市场监督管理局机关财务管理制度》和《咸宁市市场监督管理局预算绩效管理办法》进行修订,确保未来此类问题不会再次发生。
整改事项:部门资金未按要求纳入部门预算。主要为基建账户,未纳入年度预算。
主要原因:2023年因基建结算纠纷需要结算支付原食药监办公大楼的尾款,此事项在2022年底编制预算时无法预计,导致未纳入预算。
整改措施:修订《咸宁市市场监督管理局机关财务管理制度》(附件1)且经上会研究,在2025年预算中将基建专户支出纳入年度预算,待结清项目尾款后,对基建账户进行销户。
整改事项二:2023年咸宁市市场监督管理局市场监管监督抽检专项项目年初预算385万元,实际下达指标268万。截至2023年底,市级抽检专项资金市级使用85万,结转140万元至2024年拨付使用。
主要原因:市场监管监督抽检项目经费需在实际抽检工作完成,出具检验报告后,由相关业务科室走报账程序进行支付,由于在2023年抽检检验结果未出,无法走报账流程,导致140万元预算资金无法支付。
整改措施:经调查2023年结余的专项资金已经支付完毕,修订《咸宁市市场监督管理局预算绩效管理办法》(附件2),加强资金管理,确保此类事件不会再次发生。