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关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计整改的工作方案

索引号 : 011337207/2022-38925 文  号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市市场监督管理局

名 称: 关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计整改的工作方案 发布日期: 2022年10月31日

有效性: 有效 发文日期:


为全面落实我局2021年度市级财政预算执行和其他财政收支审计反馈问题整改工作,根据整改工作需要和具体要求,现制定如下工作方案。

一、明确整改工作目标

按照市级财政预算执行和其他财政收支审计专班在审计过程中反馈的问题,机关各科室、支队、分局要统一思想,尊重实效、对标分析;客观回顾、追根溯源;查证索据,规范流程,拓展其他。在全局建立整改意识形态工作责任制,明确责任人、责任目标和整改时限压实责任,确保将审计问题整改落实到位。

二、坚持整改工作原则

(一)专班专整原则。强化思想认识,坚决抓好审计整改,成立审计整改工作专班市局党组书记、局长王用新同志为组长,市局领导班子成员为副组长,各分管同志要带头落实整改措施审计整改工作领导小组下设整改工作办公室,办公室设在市场监管财务科,机关各科室、所属单位参与,明确主要负责人为联络人,配合整改具体工作集中力量解决存在的突出问题。(具体见附件1

(二)销号清零原则深入研究和采纳审计提出的建议和相关责任单位意见,市局建立2021预算执行汇总表及问题清单台账,逐项提出整改措施,对照整改任务分工责任清单,2022年10月29日前向审计部门报送整改情况。各责任单位要对具体问题、金额、时限,提出整改措施,精准整改事项,细化整改工作,对整改问题“一事一号、专题整改、逐一销号切实落实整改责任,确保审计发现的问题整改到位。

(三)边整边改原则。针对审计反馈问题,特别是重点问题,如预算编制不科学不准确、预算收支管理水平不高、国有资产管理不规范、预算绩效管理水平不高等方面,提出管理建议,以提升我局预算编制能力,提高国有资产的管理水平和行政效能。

(四)边改边立原则。完善各项政策措施和制度规则,认真整改审计查出的问题,坚持问题整改和建章立制同步,边改边立,查漏补缺,针对问题制定相应的针对性的相关制度。凡是整改问题,需要建章立制的, 要建立推动发展的长效机制,抓好制度建设和制度执行,坚决做到令行禁止,推动标本兼治。

三、落实整改工作责任

)强化督查问效。机关纪委要强化监督职责,监督各责任单位完成好各项整改工作,对于未能按时完成或整改不力的责任单位,市局机关纪委要及时问责。

(二)强化财务理论学习。认真学习《政府会计制度》等相关会计法规,要做到学通学透同时要及时将财政、审计等部门制定的最新的财经纪律等相关规定,向全局干部职工传达到位,以多种形式推进机关财务管理工作提升,提升市场监管局整体财务管理的能力

加强审计结果运用。比照清单问题开展自查通过审计检查反馈情况,查找以前年度机关财务管理工作中存在的不足,结合工作实际,举一反三在推动问题逐个整改到位的同时,排查和梳理共性问题,深入剖析原因,在政策、制度、机制、标准层面找漏洞、补短板,力争做到从源头上杜绝违纪违规问题的发生

(四)落实工作要求。市局各责任单位要及时汇总整改落实情况,将整改工作情况报告和任务清单、问题清单、责任清单及具体措施落实情况台账,于20221027日前报送至局整改工作领导小组办公室,联系人:辜剑,电话:13387170707

附件:市市场监督管理局审计整改工作领导小组


咸宁市市场监督管理局

    20221024

附件

市市场监督管理局审计整改工作领导小组

为加强2021年度市级财政预算执行和其他财政收支审计反馈问题整改工作的领导,市局决定成立审计整改工作领导小组,领导小组成员名单如下:

长:王用新党组书记、局长

副组长:徐亚明党组副书记、副局长

胡耀武党组成员、副局长

党组成员、副局长

党组成员、副局长

龙新文党组成员、副局长

党组成员、副局长

刘杰军党组成员、副局长

员:各科室、所属单位负责人

审计整改工作领导小组下设办公室,办公室设在财务科。主要职责:

1.建立2021预算执行汇总表及问题清单台账,逐项提出整改措施,督办各责任科室责任人按要求提供整改资料完成问题整改。

2.加强与审计部门协调沟通,确保按照时间要求,高标准完成整改任务